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    第六章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

    答题卡
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    试题序号

    仅通过实质性程序无法获得的充分、适当的审计证据的风险等同于()

    • A、检查风险
    • B、固有风险
    • C、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险
    • D、控制风险
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    下列不属于了解被审计单位及其环境的工作是()

    • A、了解被审计单位所在行业状况、法律环境与监管以及其他外部因素
    • B、被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
    • C、被审计单位业绩的衡量与评价
    • D、以往年度的审计策略

    注册会计师发现被审计单位内部控制存在重大缺陷,应当()

    • A、拒绝发表审计意见
    • B、发表无保留意见
    • C、发表保留意见
    • D、告知管理当局

    内部控制的控制环境不包括()

    • A、管理层的理念和经营风格
    • B、职权与责任的分配
    • C、销售授权
    • D、人力资源政策与实务

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